目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
沭阳县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。其主要职责是:
(一)对沭阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受沭阳县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受最高人民检察院、江苏省人民检察院、宿迁市人民检察院的领导并对其负责。
(二)依法向沭阳县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻检察工作方针,确定和部署检察工作任务。
(四)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。
(五)依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利以及侵犯公民民主权利的犯罪和经市级以上人民检察院决定,需要由本院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。
(六)对全县性的重大刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督;开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、决定不起诉,依法进行立案监督、侦查监督工作。
(七)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
(八)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(九)对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉。
(十)受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
(十一)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的法制宣传。
(十二)负责检察机关队伍建设和思想政治工作、干部教育培训工作,依法管理检察官及其他检察人员的工作,制定相关人员的管理办法。
(十三)依法做好财务装备工作和检察技术信息工作。
(十四)做好人民监督员工作,为人民监督员履行职责提供服务保障。
(十五)对检察机关所办案件的诉讼环节进行全程监管;对涉案赃款、赃物的扣押、处理情况进行监督;对案件运行情况、案件质量进行季度统计分析;组织有关部门对检察机关办理的不立案、撤消案件,不批准逮捕、不起诉、撤回起诉案件以及被法院判决无罪的案件进行检查;组织对检察机关办案质量进行考评。
(十六)负责其他应由县人民检察院承办的事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,沭阳县人民检察院内设十六个职能部门及二个乡镇检察室。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入沭阳县人民检察院2017年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家,具体包括:沭阳县人民检察院部门本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年,县检察院在县委和上级检察机关的坚强领导下,在县人大、政府、政协及社会各界的有力监督和支持下,积极服务全县发展大局,忠实履行宪法和法律赋予的职责,强化法律监督,规范司法行为,推进司法改革,加强队伍建设,各项工作取得了新进展。
一是以执法办案为中心,维护社会环境稳定。2017年以来,县检察院批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人470人,提起公诉1553人,切实保障社会安定有序、人民安居乐业。审查起诉各类刑事案件1425件1795人。落实国家司法救助制度,救助10名刑事被害人15.5万元。
二是以维护民生为己任,服务地方经济发展。严厉打击危害食品药品安全犯罪,起诉制售工业盐冒充加碘盐案件等犯罪22件23人。打击侵犯公民个人信息犯罪,依法对非法获取公民个人信息130余万条的2名犯罪嫌疑人提起公诉。支持起诉帮助9名甘肃民工讨回薪资15余万元,维护外来务工人员权益。组织非公企业管理人员旁听庭审2次86人次。将23名合同诈骗罪被告人纳入诚信黑名单被县信用办采纳。突出打击非法采砂犯罪,批准逮捕非法采砂19件28人。联合司法局组织因犯滥伐林木罪、非法狩猎罪被法院判处缓刑并交纳生态修复资金的25名社区矫正服刑人员开展绿色修复公益劳动,植法桐树苗 240株。
三是以监督职能为根本,实现法律公平正义。督促侦查机关立案6件,监督纠正违法取证、滥用强制措施等侦查活动违法情形23件次,纠正遗漏同案犯12人、纠正遗漏罪行4人。加大对定罪不当、量刑严重失衡、审判程序违法等问题的监督力度,提出刑事抗诉2件,提请抗诉2件,纠正审判活动违法10次,诉讼监督工作取得良好成效。加强民事行政检察监督。受理案件92件,办结92件。其中,对于发出执行监督检察建议30件,支持农民工讨薪等起诉类案件11件。对认为确有错误的民事生效裁判、调解书提出再审检察建议3件,对2件虚假诉讼案提请抗诉。对审判程序中的违法情形提出检察建议12件。
四是以反腐倡廉为重点,净化全县政务环境。立案查处贪污贿赂案件16件18人,渎职侵权案件3件5人,其中科级以上干部4人,为国家和集体挽回经济损失469.665万元。先后开展农业保险、骆马湖非法采砂等专项行动,依法查办一批骗取国家政策性补贴农险窝串案。坚持标本兼治、惩防并举,在遏制腐败增量上下功夫,分别在金融系统、财政系统、审计系统、住建系统等领域开展行业预防和专业预防,结合办案开展警示教育118次、预防调查9次。针对职务犯罪易发多发行业领域,提出检察建议12件,1份检察建议被省院评为全省检察机关优秀检察建议,向社会提供行贿档案查询2632次2582家单位7012人次。
五是以司法改革为抓手,打造专业型检察机关。严格执行司法责任制度,规范执法行为,成为执法办案的中坚力量。制定《检察委员会工作实施细则》,对检察官上会流程、汇报要点、决定执行、责任及考评等事项予以明确。坚持领导干部带头办案,检察长在全市率先完成市院规定的“基层检察长年办案件不得少于8件”的规定。入额院领导共办理案件122件,涵盖各项检察业务,一把手直接办理11件。
第二部分 沭阳县人民检察院2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2830.25 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
一、基本支出 |
52 |
2521.33 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
二、项目支出 |
53 |
219.62 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
三、上缴上级支出 |
54 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
2585.63 |
四、经营支出 |
55 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
五、对附属单位补助支出 |
56 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
155.32 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2830.25 |
本年支出合计 |
57 |
2740.95 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
58 |
|
|||
年初结转和结余 |
26 |
252.34 |
年末结转和结余 |
59 |
341.64 |
|||
|
27 |
|
|
60 |
|
|||
总计 |
28 |
3082.59 |
总计 |
61 |
3082.59 |
收入决算表
公开02表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2830.25 |
2830.25 |
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2666.92 |
2666.92 |
|
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
2666.92 |
2666.92 |
|
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
2022.35 |
2022.35 |
|
|
|
|
|
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
105.85 |
105.85 |
|
|
|
|
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
97.53 |
97.53 |
|
|
|
|
|
||
2040406 |
侦查监督 |
78.75 |
78.75 |
|
|
|
|
|
||
2040407 |
执行监督 |
69.82 |
69.82 |
|
|
|
|
|
||
2040408 |
控告申诉 |
53.98 |
53.98 |
|
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
238.63 |
238.63 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
163.33 |
163.33 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
163.33 |
163.33 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
92.70 |
92.70 |
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
70.63 |
70.63 |
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2740.95 |
2521.33 |
219.62 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2585.63 |
2366.01 |
219.62 |
|
|
|
||
20404 |
检察 |
2585.63 |
2366.01 |
219.62 |
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
1990.42 |
1770.81 |
219.62 |
|
|
|
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
105.04 |
105.04 |
|
|
|
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
96.76 |
96.76 |
|
|
|
|
||
2040406 |
侦查监督 |
72.94 |
72.94 |
|
|
|
|
||
2040407 |
执行监督 |
58.13 |
58.13 |
|
|
|
|
||
2040408 |
控告申诉 |
45.20 |
45.20 |
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
217.15 |
217.15 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
155.32 |
155.32 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
155.32 |
155.32 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
84.69 |
84.69 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
70.63 |
70.63 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2830.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
2585.63 |
2585.63 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
155.32 |
155.32 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2830.25 |
本年支出合计 |
54 |
2740.95 |
2740.95 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
252.34 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
341.64 |
341.64 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
252.34 |
基本支出结转 |
57 |
341.64 |
341.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
3082.59 |
支出总计 |
60 |
3082.59 |
3082.59 |
|
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2740.95 |
2521.33 |
219.62 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2585.63 |
2366.01 |
219.62 |
||
20404 |
检察 |
2585.63 |
2366.01 |
219.62 |
||
2040401 |
行政运行 |
1990.42 |
1770.81 |
219.62 |
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
105.04 |
105.04 |
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
96.76 |
96.76 |
|
||
2040406 |
侦查监督 |
72.94 |
72.94 |
|
||
2040407 |
执行监督 |
58.13 |
58.13 |
|
||
2040408 |
控告申诉 |
45.20 |
45.20 |
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
217.15 |
217.15 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
155.32 |
155.32 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
155.32 |
155.32 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
84.69 |
84.69 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
70.63 |
70.63 |
|
||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1550.16 |
302 |
商品和服务支出 |
807.22 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
398.24 |
30201 |
办公费 |
35.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
579.39 |
30202 |
印刷费 |
12.11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
245.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
50.46 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
66.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
44.86 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
276.60 |
30209 |
物业管理费 |
45.12 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.96 |
30211 |
差旅费 |
50.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
100.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
3.09 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
6.28 |
30216 |
培训费 |
8.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.84 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.10 |
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
183.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
84.69 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
70.63 |
30228 |
工会经费 |
27.43 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.89 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.45 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.79 |
|
|
|
人员经费合计 |
1714.12 |
公用经费合计 |
807.22 |
|||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2740.95 |
2521.33 |
219.62 |
|||
204 |
公共安全支出 |
2585.63 |
2366.01 |
219.62 |
||
20404 |
检察 |
2585.63 |
2366.01 |
219.62 |
||
2040401 |
行政运行 |
1990.42 |
1770.81 |
219.62 |
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
105.04 |
105.04 |
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
96.76 |
96.76 |
|
||
2040406 |
侦查监督 |
72.94 |
72.94 |
|
||
2040407 |
执行监督 |
58.13 |
58.13 |
|
||
2040408 |
控告申诉 |
45.20 |
45.20 |
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
217.15 |
217.15 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
155.32 |
155.32 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
155.32 |
155.32 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
84.69 |
84.69 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
70.63 |
70.63 |
|
||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1550.16 |
302 |
商品和服务支出 |
807.22 |
310 |
其他资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
398.24 |
30201 |
办公费 |
35.94 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
579.39 |
30202 |
印刷费 |
12.11 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
245.46 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
50.46 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
3.28 |
31006 |
大型修缮 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
66.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
44.86 |
31008 |
物资储备 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
276.60 |
30209 |
物业管理费 |
45.12 |
31010 |
安置补助 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
163.96 |
30211 |
差旅费 |
50.61 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
100.54 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
3.09 |
31020 |
产权参股 |
|
30305 |
生活补助 |
6.28 |
30216 |
培训费 |
8.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.79 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
1.84 |
30402 |
事业单位补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.10 |
30403 |
财政贴息 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
183.81 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
84.69 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
30312 |
提租补贴 |
70.63 |
30228 |
工会经费 |
27.43 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
41.89 |
399 |
其他支出 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.45 |
39906 |
赠与 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.36 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
138.79 |
|
|
|
人员经费合计 |
1714.12 |
公用经费合计 |
807.22 |
|||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
44.68 |
|
41.89 |
|
41.89 |
2.79 |
3.09 |
8.45 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
13 |
国内公务接待批次(个) |
25 |
国内公务接待人次(人) |
100 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
5 |
参加会议人次(人) |
80 |
组织培训次数(个) |
50 |
参加培训人次(人) |
200 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 此表格本年度无发生额 |
机关运行经费支出决算表
公开11表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
栏 次 |
|
1 |
|
合 计 |
1 |
807.22 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
807.22 |
30201 |
办公费 |
3 |
35.94 |
30202 |
印刷费 |
4 |
12.11 |
30203 |
咨询费 |
5 |
|
30204 |
手续费 |
6 |
0.02 |
30205 |
水费 |
7 |
3.28 |
30206 |
电费 |
8 |
66.10 |
30207 |
邮电费 |
9 |
44.86 |
30208 |
取暖费 |
10 |
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
45.12 |
30211 |
差旅费 |
12 |
50.61 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
13 |
|
30213 |
维修(护)费 |
14 |
100.54 |
30214 |
租赁费 |
15 |
|
30215 |
会议费 |
16 |
3.09 |
30216 |
培训费 |
17 |
8.45 |
30217 |
公务接待费 |
18 |
2.79 |
30218 |
专用材料费 |
19 |
|
30224 |
被装购置费 |
20 |
1.84 |
30225 |
专用燃料费 |
21 |
1.10 |
30226 |
劳务费 |
22 |
183.81 |
30227 |
委托业务费 |
23 |
|
30228 |
工会经费 |
24 |
27.43 |
30229 |
福利费 |
25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
41.89 |
30239 |
其他交通费用 |
27 |
39.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
138.79 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
|
307 |
债务利息支出 |
31 |
|
310 |
其他资本性支出 |
32 |
|
399 |
其他支出 |
33 |
|
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
政府采购支出决算表
公开12表
编制单位:沭阳县人民检察院 2017年度 金额单位:万元
项目 |
行次 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
7.00 |
7.00 |
|
货物 |
2 |
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
7.00 |
7.00 |
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
||||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
沭阳县人民检察院2017年度收入、支出总计2830.25万元,与上年相比收、支总计各增加60.04万元,增长2.17%。主要原因是人员调资和受理案件数量增加办案经费。其中:
(一)收入总计2830.25万元。包括:
1.财政拨款收入 2830.25万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加60.04万元,增长2.17%。主要原因是人员调资和受理案件数量增加办案经费。
2.年初结转和结余252.34万元,主要为沭阳县人民检察院
上年结转本年使用的政法专项等资金。
(二)支出总计2740.95万元。包括:
1.公共安全(类)支出2585.63万元,主要用于检察院行政运行、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、执行、侦查监督、控告申诉及其它检察支出。与上年相比增加145.33万元,增长5.96%。主要原因是受理案件数量增加追加办案经费。
2.住房保障(类)支出155.32万元,主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加77.75万元,增长100.23%。主要原因是调资导致住房公积金增加和增加提租补贴。
3.年末结转和结余341.64万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为沭阳县检察院本年度预算安排的政法专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
沭阳县人民检察院本年收入合计2830.25万元,其中:财政拨款收入2830.25万元,占100%。
三、支出决算情况说明
沭阳县人民检察院本年支出合计2740.95万元,其中:基本支出2521.33万元,占91.99%;项目支出219.62万元,占8.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
沭阳县人民检察院2017年度财政拨款收、支总决算2830.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加60.04万元,增长2.17%。主要原因是人员调资和受理案件数量增加办案经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。沭阳县人民检察院2017年财政拨款支出2740.95万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加223.08万元,增长8.86%。主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加办案经费。
沭阳县人民检察院2017年度财政拨款支出年初预算1857.76万元,支出决算为2740.95万元,完成年初预算的147.54%。决算数大于年初预算的主要原因是追加办案经费和调资补资。
其中:
(一) 公共安全(类)
1.检察(款)行政运行(项)。年初预算为1765.06万元,支出决算为1990.42万元,完成年初预算的112.77%。决算数大于预算数的主要原因受理案件数量增加追加办案经费。
2.检察(款)查办和预防职务犯罪(项)。支出决算为105.04万元。
3.检察(款)公诉和审判监督(项)。支出决算为96.76万元。
4.检察(款)侦查监督(项)。支出决算为72.94万元。
5.检察(款)执行监督(项)。支出决算为58.13万元。
6.检察(款)控告申诉(项)。支出决算为45.20万元。
7.检察(款)其他检察支出(项)。支出决算为217.15万元。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为92.7万元,支出决算为84.69万元,完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因人员调动。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。支出决算为70.63万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
沭阳县人民检察院2017年度财政拨款基本支出2521.33万元,其中:
人员经费1714.116万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费807.215元。主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沭阳县人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出2740.95万元,与上年相比增加223.08万元,增长8.86%。主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加办案经费。沭阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1857.76万元,支出决算为2740.95万元,完成年初预算的147.54%。决算数大于年初预算的主要原因是追加办案经费和调资补资。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
沭阳县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2521.33万元,其中:
(一)人员经费1714.116万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费807.215元。主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
沭阳县人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出41.89万元,占“三公”经费的93.76%;公务接待费支出2.79万元,占“三公”经费的6.24%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出41.89万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出41.89万元,完成预算的92.07%,比上年决算减少2.43万元,主要原因为厉行节约,减少不必要的开支;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少不必要的开支。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、通行费、修理费、年审费、保险费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。
3 .公务接待费2.79万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出2.79万元,完成预算的89.71%,比上年决算增加1.17万元,主要原因为接待上级领导临沭调研增加;决算数小于预算数的主要原因为按规定标准严格进行接待,减少不必要的接待支出。国内公务接待主要为接待上级领导临沭调研等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待25批次,100人次。主要为接待上级领导临沭调研。
沭阳县人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.09万元,完成预算的61.8%,比上年决算增加3.05
万元,主要原因为召开检察业务会议增加;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少不必要的开支。2017年度全年召开会议5个,参加会议80人次。主要为召开检察业务会议。
沭阳县人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.45万元,完成预算的84.5%,比上年决算增加4.08万元,主要原因为干警业务技能培训增加;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少不必要的开支。2017年度全年组织培训50个,组织培训200人次。主要为培训干警业务技能。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
沭阳县人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元, 年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出807.22万元,比2016年增 加20.68万元,增长2.63 %。主要原因是人员增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购服务支出7万元。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备台0(套);单价100万元(含)以上的专用设备台0(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。支出决算0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财 政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。