收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,770.21 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
一、基本支出 |
55 |
2,517.87 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、项目支出 |
56 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、上缴上级支出 |
57 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
2,440.30 |
四、经营支出 |
58 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、对附属单位补助支出 |
59 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
77.57 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
23 |
2,770.21 |
本年支出合计 |
60 |
2,517.87 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
|
结余分配 |
61 |
|
|||
年初结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
62 |
252.34 |
|||
|
26 |
|
|
63 |
|
|||
总计 |
27 |
2,770.21 |
总计 |
64 |
2,770.21 |
收入决算表
公开02表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
2,770.21 |
2,770.21 |
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2,692.64 |
2,692.64 |
|
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
2,692.64 |
2,692.64 |
|
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
2,001.43 |
2,001.43 |
|
|
|
|
|
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
129.28 |
129.28 |
|
|
|
|
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
113.03 |
113.03 |
|
|
|
|
|
||
2040406 |
侦查监督 |
76.77 |
76.77 |
|
|
|
|
|
||
2040407 |
执行监督 |
62.69 |
62.69 |
|
|
|
|
|
||
2040408 |
控告申诉 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
247.99 |
247.99 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
77.57 |
77.57 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
77.57 |
77.57 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
77.57 |
77.57 |
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,517.87 |
2,517.87 |
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
|
|
|
||
20404 |
检察 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
|
|
|
||
2040401 |
行政运行 |
1,848.41 |
1,848.41 |
|
|
|
|
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
84.52 |
84.52 |
|
|
|
|
||
2040406 |
侦查监督 |
60.69 |
60.69 |
|
|
|
|
||
2040407 |
执行监督 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
||
2040408 |
控告申诉 |
48.69 |
48.69 |
|
|
|
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
247.42 |
247.42 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
77.57 |
77.57 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
77.57 |
77.57 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
77.57 |
77.57 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,770.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
77.57 |
77.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,770.21 |
本年支出合计 |
54 |
2,517.87 |
2,517.87 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
252.34 |
252.34 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
252.34 |
252.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
2,770.21 |
支出总计 |
60 |
2,770.21 |
2,770.21 |
|
财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,517.87 |
2,517.87 |
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
||
20404 |
检察 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
||
2040401 |
行政运行 |
1,848.41 |
1,848.41 |
|
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
90.59 |
90.59 |
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
84.52 |
84.52 |
|
||
2040406 |
侦查监督 |
60.69 |
60.69 |
|
||
2040407 |
执行监督 |
60.00 |
60.00 |
|
||
2040408 |
控告申诉 |
48.69 |
48.69 |
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
247.42 |
247.42 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
77.57 |
77.57 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
77.57 |
77.57 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
77.57 |
77.57 |
|
||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项 目 |
行次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
2,517.87 |
1,563.76 |
954.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
1,100.81 |
1,100.81 |
|
30101 |
基本工资 |
3 |
314.84 |
314.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
525.67 |
525.67 |
|
30103 |
奖金 |
5 |
223.41 |
223.41 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6 |
36.89 |
36.89 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
8 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
9 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴纳 |
10 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12 |
786.54 |
|
786.54 |
30201 |
办公费 |
13 |
39.83 |
|
39.83 |
30202 |
印刷费 |
14 |
12.79 |
|
12.79 |
30203 |
咨询费 |
15 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
16 |
0.02 |
|
0.02 |
30205 |
水费 |
17 |
5.84 |
|
5.84 |
30206 |
电费 |
18 |
64.18 |
|
64.18 |
30207 |
邮电费 |
19 |
20.68 |
|
20.68 |
30208 |
取暖费 |
20 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
21 |
49.20 |
|
49.20 |
30211 |
差旅费 |
22 |
44.82 |
|
44.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
23 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
24 |
108.51 |
|
108.51 |
30214 |
租赁费 |
25 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
26 |
0.04 |
|
0.04 |
30216 |
培训费 |
27 |
4.37 |
|
4.37 |
30217 |
公务接待费 |
28 |
1.62 |
|
1.62 |
30218 |
专用材料费 |
29 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
30 |
6.62 |
|
6.62 |
30225 |
专用燃料费 |
31 |
2.50 |
|
2.50 |
30226 |
劳务费 |
32 |
137.47 |
|
137.47 |
30227 |
委托业务费 |
33 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
34 |
26.37 |
|
26.37 |
30229 |
福利费 |
35 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36 |
44.32 |
|
44.32 |
30239 |
其他交通费用 |
37 |
40.51 |
|
40.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
38 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39 |
176.86 |
|
176.86 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
40 |
462.95 |
462.95 |
|
30301 |
离休费 |
41 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
42 |
375.29 |
375.29 |
|
30303 |
退职(役)费 |
43 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
44 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
45 |
6.52 |
6.52 |
|
30306 |
救济费 |
46 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
47 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
48 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
49 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
50 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
51 |
77.57 |
77.57 |
|
30312 |
提租补贴 |
52 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
53 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
54 |
|
|
|
30313 |
物业服务补贴 |
55 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56 |
3.58 |
3.58 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
57 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
58 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
59 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
60 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
61 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
62 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
63 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
64 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
65 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
66 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
67 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
68 |
167.57 |
|
167.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
69 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
70 |
48.48 |
|
48.48 |
31003 |
专用设备购置 |
71 |
30.51 |
|
30.51 |
31005 |
基础设施建设 |
72 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
73 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
74 |
77.44 |
|
77.44 |
31008 |
物资储备 |
75 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
76 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
77 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
78 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
79 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
80 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
81 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
82 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
83 |
11.15 |
0.00 |
11.15 |
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
2,517.87 |
2,517.87 |
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
||
20404 |
检察 |
2,440.30 |
2,440.30 |
|
||
2040401 |
行政运行 |
1,848.41 |
1,848.41 |
|
||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
90.59 |
90.59 |
|
||
2040405 |
公诉和审判监督 |
84.52 |
84.52 |
|
||
2040406 |
侦查监督 |
60.69 |
60.69 |
|
||
2040407 |
执行监督 |
60.00 |
60.00 |
|
||
2040408 |
控告申诉 |
48.69 |
48.69 |
|
||
2040499 |
其他检察支出 |
247.42 |
247.42 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
77.57 |
77.57 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
77.57 |
77.57 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
77.57 |
77.57 |
|
||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项 目 |
行次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
2,517.87 |
1,563.76 |
954.11 |
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
1,100.81 |
1,100.81 |
|
30101 |
基本工资 |
3 |
314.84 |
314.84 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4 |
525.67 |
525.67 |
|
30103 |
奖金 |
5 |
223.41 |
223.41 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6 |
36.89 |
36.89 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
8 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
9 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴纳 |
10 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12 |
786.54 |
|
786.54 |
30201 |
办公费 |
13 |
39.83 |
|
39.83 |
30202 |
印刷费 |
14 |
12.79 |
|
12.79 |
30203 |
咨询费 |
15 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
16 |
0.02 |
|
0.02 |
30205 |
水费 |
17 |
5.84 |
|
5.84 |
30206 |
电费 |
18 |
64.18 |
|
64.18 |
30207 |
邮电费 |
19 |
20.68 |
|
20.68 |
30208 |
取暖费 |
20 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
21 |
49.20 |
|
49.20 |
30211 |
差旅费 |
22 |
44.82 |
|
44.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
23 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
24 |
108.51 |
|
108.51 |
30214 |
租赁费 |
25 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
26 |
0.04 |
|
0.04 |
30216 |
培训费 |
27 |
4.37 |
|
4.37 |
30217 |
公务接待费 |
28 |
1.62 |
|
1.62 |
30218 |
专用材料费 |
29 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
30 |
6.62 |
|
6.62 |
30225 |
专用燃料费 |
31 |
2.50 |
|
2.50 |
30226 |
劳务费 |
32 |
137.47 |
|
137.47 |
30227 |
委托业务费 |
33 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
34 |
26.37 |
|
26.37 |
30229 |
福利费 |
35 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36 |
44.32 |
|
44.32 |
30239 |
其他交通费用 |
37 |
40.51 |
|
40.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
38 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39 |
176.86 |
|
176.86 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
40 |
462.95 |
462.95 |
|
30301 |
离休费 |
41 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
42 |
375.29 |
375.29 |
|
30303 |
退职(役)费 |
43 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
44 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
45 |
6.52 |
6.52 |
|
30306 |
救济费 |
46 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
47 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
48 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
49 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
50 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
51 |
77.57 |
77.57 |
|
30312 |
提租补贴 |
52 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
53 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
54 |
|
|
|
30313 |
物业服务补贴 |
55 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56 |
3.58 |
3.58 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
57 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
58 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
59 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
60 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
61 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
62 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
63 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
64 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
65 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
66 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
67 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
68 |
167.57 |
|
167.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
69 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
70 |
48.48 |
|
48.48 |
31003 |
专用设备购置 |
71 |
30.51 |
|
30.51 |
31005 |
基础设施建设 |
72 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
73 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
74 |
77.44 |
|
77.44 |
31008 |
物资储备 |
75 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
76 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
77 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
78 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
79 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
80 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
81 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
82 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
83 |
11.15 |
|
11.15 |
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
公开09表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
45.94 |
|
44.32 |
|
44.32 |
1.62 |
0.04 |
4.37 |
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人次数(人) |
|
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
13 |
国内公务接待批次(个) |
18 |
国内公务接待人次(人) |
80 |
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
召开会议次数(个) |
5 |
参加会议人次(人) |
140 |
组织培训次数(个) |
30 |
参加培训人次(人) |
185 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
机关运行经费支出决算表
公开11表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
栏 次 |
|
1 |
|
合 计 |
1 |
786.54 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
786.54 |
30201 |
办公费 |
3 |
39.83 |
30202 |
印刷费 |
4 |
12.79 |
30203 |
咨询费 |
5 |
|
30204 |
手续费 |
6 |
0.02 |
30205 |
水费 |
7 |
5.84 |
30206 |
电费 |
8 |
64.18 |
30207 |
邮电费 |
9 |
20.68 |
30208 |
取暖费 |
10 |
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
49.20 |
30211 |
差旅费 |
12 |
44.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
13 |
|
30213 |
维修(护)费 |
14 |
108.51 |
30214 |
租赁费 |
15 |
|
30215 |
会议费 |
16 |
0.04 |
30216 |
培训费 |
17 |
4.37 |
30217 |
公务接待费 |
18 |
1.62 |
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
20 |
6.62 |
30225 |
专用燃料费 |
21 |
2.50 |
30226 |
劳务费 |
22 |
137.47 |
30227 |
委托业务费 |
23 |
|
30228 |
工会经费 |
24 |
26.37 |
30229 |
福利费 |
25 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
44.32 |
30239 |
其他交通费用 |
27 |
40.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
176.86 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
|
307 |
债务利息支出 |
31 |
|
399 |
其他支出 |
33 |
|
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
政府采购支出决算表
公开12表
编制单位:沭阳县人民检察院 2016年度 金额单位:万元
项目 |
行次 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
7.00 |
7.00 |
|
货物 |
2 |
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
7.00 |
7.00 |
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
||||
第三部分 沭阳县人民检察院2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
沭阳县人民检察院2016年度收入、支出总计 2770.21 万元,与上年相比收、支总计各增加 389.18万元,增长 16.35%。主要原因是人员调资和受理案件数量增加办案经费。其中:
(一)收入总计2770.21万元。包括:
1.财政拨款收入2770.21万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加389.18 万元,增长16.35 %。主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加办案经费。
(二)支出总计2517.87万元。包括:
1.公共安全(类)支出2440.3万元,主要用于检察院行政运行、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、执行、侦查监督、控告申诉及其它检察支出。与上年相比增加126.9 万元,增长5.49%。主要原因是受理案件数量增加追加办案经费。
2.住房保障(类)支出77.57万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加9394万元,增长14.7%。主要原因是调资导致住房公积金增加。
3.年末结转和结余 252.34 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为沭阳县检察院本年度预算安排的政法专项无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
沭阳县人民检察院本年收入合计 2770.21 万元,其中:财政拨款收入 2770.21万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
沭阳县人民检察院本年支出合计 2517.87 万元,其中:基本支出 2518.87万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
沭阳县人民检察院2016年度财政拨款收、支总决算 2770.21 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加389.18 万元,增长16.35%。主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加办案经费。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 沭阳县人民检察院2016年财政拨款支出2517.87 万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加136.84万元,增长5.75%。主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加办案经费。
沭阳县人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为2095.6 万元,支出决算为 2517.87 万元,完成年初预算的 120.15%。决算数大于年初预算的主要原因是:追加办案经费和调资补资。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
沭阳县人民检察院2016年度财政拨款基本支出2517.87 万元,其中:
(一)人员经费1563.76 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 954.11 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。沭阳县人民检察院2016年一般公共预算财政拨款支出 2517.87万元,与上年相比增加136.84 万元,增长5.75%。主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加追加办案经费。沭阳县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2095.6 万元,支出决算为 2517.87 万元,完成年初预算的120.15%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加和受理案件数量增加追加办案经费。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
沭阳县人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2517.87万元,其中:
(一)人员经费1563.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费954.11万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
沭阳县人民检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出44.32 万元,占“三公”经费的96.47%;公务接待费支出1.62 万元,占“三公”经费的3.53 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出44.32万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出 44.32万元,完成预算的97.41%,比上年决算增加0.26万元,基本持平。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、通行费、修理费、年审费、保险费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。
3.公务接待费1.62万元。其中:
(1)外事接待支出0 万元。
(2)国内公务接待支出1.62万元,完成预算的 52.09 %,比上年决算减少0.59万元,主要原因为按规定标准严格进行接待,减少不必要的接待支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18 批次,80 人次。主要为接待上级领导临沭调研。
沭阳县人民检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.04 万元,完成预算的5%。比上年决算增加1.04万元,主要原因为召开检察业务会议增加。2016 年度全年召开会议5个,参加会议140人次。主要为召开检察业务会议。
沭阳县人民检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.37 万元,完成预算的43.7%,比上年决算减少32.42万元,主要原因为厉行节约,减少不必要的开支。2016 年度全年组织培训30个,组织培训185人次。主要为培训干警业务技能培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
无
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 786.54 万元,比2015年增加49.86万元,增长6.77%。主要原因是:人员增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 7 万元,其中:政府采购服务支出7 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。